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集团股份有限公司审计监察部部门职责

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  集团股份有限公司审计监察部部门职责

  审计监察部是负责公司、对外投资企业财务收支和经营活动审计及监督检察公司有关规章制度执行情况的职能部门。审计监察部对公司的审计工作向公司董事会负责,对对外投资企业的审计工作向公司领导负责,具体职责如下:

  1.制定并向董事会、公司领导提交本部门年度审计工作项目计划、人员计划和财务预算,定期、不定期书面或口头向公司董事会和公司领导汇报工作情况和提供有关报表;

  2.审查财务和经营信息资料的可靠性和完整性,以及鉴别、衡量、分类和报告这些信息资料所使用的方法;

  3.审查用于保证遵守那些对公司经营可能有重要影响的政策、计划、程序、法律和规定而制定的制度和措施,并应确定对其的遵守和执行情况;

  4.审查保护资产的方法,在必要时,应核实资产是否真实存在;

  5.评价使用资源的经济性和有效性;

  6.审查经营或项目以确保其成果与确定的目标和目的相一致,并确定经营或项目是否按计划进行;

  7.列席对外投资企业的董事会会议,监督对外投资企业的重大经营活动,加强事前、事中控制;

  8.对对外投资企业进行专项审计,包括:经营管理班子离任前的公司经济效益、财务收支等的专项审计;财务负责人离任前的会计核算、会计基础工作的专项审计;房地产开发项目的决算审核;

  9.接受对外投资企业针对公司经营、财务等相关方面的咨询;

  10.承办公司领导交办的其他工作。

篇2:房地产公司审计监察部部门职责

  房地产公司审计监察部部门职责

  审计监察部是负责公司、对外投资企业财务收支和经营活动审计及监督检察公司有关规章制度执行情况的职能部门。审计监察部对公司的审计工作向公司董事会负责,对对外投资企业的审计工作向公司领导负责,具体职责如下:

  1. 制定并向董事会、公司领导提交本部门年度审计工作项目计划、人员计划和财务预算,定期、不定期书面或口头向公司董事会和公司领导汇报工作情况和提供有关报表;

  2. 审查财务和经营信息资料的可靠性和完整性,以及鉴别、衡量、分类和报告这些信息资料所使用的方法;

  3. 审查用于保证遵守那些对公司经营可能有重要影响的政策、计划、程序、法律和规定而制定的制度和措施,并应确定对其的遵守和执行情况;

  4. 审查保护资产的方法,在必要时,应核实资产是否真实存在;

篇3:房地产公司审计监察部部门职责

  房地产公司审计监察部部门职责

  审计监察部是负责公司、对外投资企业财务收支和经营活动审计及监督检察公司有关规章制度执行情况的职能部门。审计监察部对公司的审计工作向公司董事会负责,对对外投资企业的审计工作向公司领导负责,具体职责如下:

  1. 制定并向董事会、公司领导提交本部门年度审计工作项目计划、人员计划和财务预算,定期、不定期书面或口头向公司董事会和公司领导汇报工作情况和提供有关报表;

  2. 审查财务和经营信息资料的可靠性和完整性,以及鉴别、衡量、分类和报告这些信息资料所使用的方法;

  3. 审查用于保证遵守那些对公司经营可能有重要影响的政策、计划、程序、法律和规定而制定的制度和措施,并应确定对其的遵守和执行情况;

  4. 审查保护资产的方法,在必要时,应核实资产是否真实存在;

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