大型房地产审计部职责
1、拟定公司的各项内部审计制度,报领导审批后执行
2、对公司审计制度的执行情况进行检查
3、制定公司年度审计工作计划并组织年度审计工作计划的实施
4、对公司财务计划、对外投资计划、信贷计划及预算、决算的执行情况进行审计
5、对经济合同、契约的合法性、可行性、效益性进行审计
6、对各分公司经营成果的真实性、准确性、合法性进行审计
7、审计公司的各项财务收支、专项资金的会计核算和使用情况
8、检查公司的资金与财务的安全、完善及管理情况
9、审计财务会计报表的真实、准确、合法性及检查财务其他基础工作
10、对审计中发现的问题提出处理意见或改进建议
11、对严重违反财务纪律或严重损坏企业利益的行为,会同其他部门进行专案审计
12、对本公司中重大的、带有倾向性的财务收支和经济效益进行审计调查
13、整理专案审计报告、提出出来意见
14、检查公司财务规章制度和内部控制制度的执行情况
15、配合审计机关进行必要的专项调查
16、办理公司领导交办的其他审计事项。
篇2:某医院监察审计部职责
医院监察审计部职责
在分管书记领导下,职责如下:
(1)负责医院的党风廉政建设,医德医风建设与行政效能督查;
(2)负责监督检查各支部、科室贯彻执行党的路线、方针、政策和医院各项决策部署的情况;
(3)受理对监察对象违反国家法律法规以及违反政纪行为的检举、控告,并保护检举、控告人的合法权利。协助监察机关搞好案件的调查;
(4)调查处理监察对象违反国家法律法规、政策和院规院纪行为;
(5)受理监察对象不服行政处分的申诉;
(6)认真贯彻落实医院及上级机关行风工作部署,制定实施医院行风工作计划;
(7)组织落实行风工作责任制,建立健全行风工作规章制度;
(8)负责医院行风考核、评议和出院病人满意度调查工作,组织召开工休座谈会,提出行风改进建议与督促整改;
(9)负责职工的职业道德教育和医德档案的建立与管理;
(10)负责与行风监督员的联系与沟通,认真做好来信、来访工作;
(11)对医院经济运行状况的真实性、合法性、安全性进行审计监督;
(12)院管会、院党委、院纪委和院长赋予的其它职责。
篇3:房地产审计部部长职责(一)
房地产公司审计部部长职责(一)
岗位名称:审计部部长
所属下级:审计专员
工作目标:在董事长的领导与监督下,主持公司内部财务审计事务;行使监事会监事职务,负责对公司各部门高层管理人员及其工作人员的对外业务来往、采购核销等事项进行监督、检查。
主要职责:
1.负责公司内部财务审计工作,监督所有会计报表和预算报告的统一;
2.审阅财务部提供的财务报告及工作原稿,确认其实质性、准确性和完整性;
3.对公司各部门和人员的经济问题进行财务检查,并提出检察报告和处理意见;
4.定期、不定期对分公司内控制度的执行情况和财务管理状况进行抽查和审计,并提出指导意见;
5.对财务部日常业务进行财务监督;
6.配合外部审计部门和审计机构的审计工作;
7.定期对公司各部门的资金使用情况进行审查,并提出相应的意见。